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北京市朝阳区体育科研所2024年部门决算
日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区体育局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
根据朝编【2021】第68号文件,设立北京市朝阳区体育科研所。内设5个科室,分别为办公室、人事财务部、科研促训一部、科研促训二部、国民体质健康监测部;主要职责为负责本区青少年体育后备人才科学训练工作,负责国民体质监测工作,负责体育科学课题研究,负责反兴奋剂宣传和教育工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计554.47万元,比上年减少35.60万元,下降6.03%。主要原因:2024年一般公共预算项目及政府性基金项目预算金额均减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计553.47万元,比上年减少35.60万元,下降6.04%。
1.财政拨款收入553.47万元,占收入合计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入488.47万元,占收入合计的88.26%;政府性基金预算财政拨款收入65.00万元,占收入合计的11.74%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计553.47万元,比上年减少35.60万元,下降6.04%,其中:基本支出268.53万元,占支出合计的48.52%;项目支出284.94万元,占支出合计的51.48%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计553.47万元,比上年减少35.60万元,下降6.04%。主要原因:2024年一般公共预算项目及政府性基金项目预算金额均减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出488.47万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.48万元,占本年财政拨款支出0.10%;文化旅游体育与传媒支出437.28万元,占本年财政拨款支出89.52%;社会保障和就业支出30.91万元,占本年财政拨款支出6.33%;卫生健康支出19.80万元,占本年财政拨款支出4.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算0.48万元,2024年度决算0.48万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“进修及培训”2024年度年初预算0.48万元,2024年度决算0.48万元,完成年初预算的100.00%。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算416.54万元,2024年度决算437.28万元,完成年初预算的104.98%。其中:
“体育”2024年度年初预算416.54万元,2024年度决算437.28万元,完成年初预算的104.98%。主要原因:2024年人员变动,根据北京市统一政策发放职工工资。
3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算30.67万元,2024年度决算30.91万元,完成年初预算的100.78%。其中:
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算30.67万元,2024年度决算30.91万元,完成年初预算的100.78%。主要原因:根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
4、“卫生健康支出”2024年度年初预算19.83万元,2024年度决算19.80万元,完成年初预算的99.85%。其中:
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算19.83万元,2024年度决算19.80万元,完成年初预算的99.85%。基本与年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出65.00万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出65.00万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”2024年度年初预算65.00万元,2024年度决算65.00万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“彩票公益金安排的支出”2024年度年初预算65.00万元,2024年度决算65.00万元,完成年初预算的100.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出268.53万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.08万元减少0.08万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无因公出国(境);2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:无公务用车,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元,主要原因:无公务用车。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额124.93万元,其中:政府采购货物支出124.93万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额124.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额124.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市朝阳区体育科研所共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词:
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件2